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企业如何催收账款_企业催收账款转包优缺点

akfenrir 2023-03-23 12:50:12 生意经 89

企业如何催收账款,亏猫网小编为大家整理相关内容如下:

本文目录一览:

如何催收应收账款

1、尽量和对方进行协商。协商不仅可以避免矛盾激化,而且也便于收集证据;

2、向对方发出书面催款函,委托律师发出律师催款函效果会更好,律师处理起来更加具有专业性,这样能够给对方造成一定的法律威慑力。同时也能够形成较强的书面证据,便于索要款项以及后续的处理;

3、通过向人民法院提起诉讼解决。向法院起诉的,一定要在诉讼时效期间内提起。为了避免欠款人转移财产,可以在立案后尽快申请财产保全。法院根据审理情况作出判决或者调解,调解是在双方当事人同意的基础上进行;

4、胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请强制执行,法院在受理强制执行后,会依法调查债务人名下的房产、车辆、证券和存款,并采取强制措施

财务怎么催款

问题一:财务如何催款 1.先细看合同:一般合同有付款期限,根据合同日期来确定催款事项

2.向具体操作该笔业务的业务员了解合同完成情况、对方电话、具体经办人、对方财务部电话等,进行电话催款。必要的话,可以上门催款。

一般是应该由销售部门的业务员来催款,首先,业务员最清楚该项业务具体情况。其次,有的公司业务员业务提成与到款额挂钩。再者,业务员对应的是对方采购人员,由财务来催款,不是很合适。

但现在小企业尤其是私营企业,老板也开始要求财务来催款了。

问题二:作为一个财务怎样很好地催款 说句实在话,你这个问题,确实是目前社会上的难点,企业辛辛苦苦一年经营下来挣了不少钱,可年终结算的时候一看,一大半是应收账款。对企业的影响很大,但作为财务负责人的你,是无法亲自要帐的,最多是与对方多联系,催促对方,也不好办,在这里我给你建议几种方法,你看可不可以用得上。

1、你们可以把任务下到每个业务员的身上,谁的业务谁负责追讨。追讨回来给业务员提成,否则将扣一部分提成。让业务员自己去死缠滥打把款要回来。

2、与对方比较市场调查,你如果要去要钱,先做足对方情况的调查,我举个例子:假如有一天你要去某公司要钱,对方第一句话就说:“你们那酒不好卖啊,上了促销,设了堆头,根本没有起色,全砸手里了。”你如果把对方的情况调查清楚惑知道一些,你拿出一份调查结果,说:“我调查了你供货的那几个分销商和酒店。我们产品的销售情况很清楚,你的回款情况我也了解,我知道你们有能力还这笔货款,如果你不还,我只能整天跟着你要了。”对方一定很吃惊,因为你很了解他们的情况。

3、应收账款的追讨要分情况而定,一种是天天去要,就是软磨硬泡那种,坐在那里不走。如果老板不搭理,就跟着他一直说,让他头大;第二种方法:就是叫上相关部门的人去要。比如说工商、税务人员啊等等,利用社会关系逼迫他还钱。并且停止给他供货。商人嘛,靠产品赚钱,停了他的货就是停了财源,有些人就屈服了。

4、什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话,他们更容易同你合作。例如下午3:30时打电话最好,因他们上午一般忙着做生意,下午是他们点钞票的时候,一般心情都较好,此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。此外,在经销商进货后,估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳,这时有钱,只要你态度坚决,他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时,有的经销商考虑到要到公司结月奖时,有个大家都乐呵呵的局面,他也会还掉部分欠款的。

在收到欠款后,要做到有礼有节。在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上,你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意,以免下一次他故意找借口刁难你。如因对方的确没钱,也要放他一马,发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸,在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款,公司已让你有一月没领到工资了,连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时,要做到神情严肃,力争动之以情。

以上是我以前与朋友聊天的时候,或是看书的时候偶遇吧,现在整理给你,但愿对你有借鉴作用吧。

问题三:公司哪个部门负责要帐 催款 正常情况下企业回收账款都是销售人员去催款,一般不设立专门负责要账人员或部门,只有发生纠纷资金回收困难公司才会出面,但一般都是以法律诉讼形式出现,当然,客户流失是肯定的。从关系角度上来讲也只有销售人员最熟悉客户,催帐也是合情合理。希望你不要因此而抱怨或丧失斗志,如果说拿到订单是你的苦劳,那么成功回收账款便是你的功劳了。试着调整自己的心态,每份工作总有其不如意的地方,若是能将绊脚石变为垫脚石我想你前方的道理必会越走越宽!加油!

问题四:催款是会计主要的职责吗? 当然不是,应该有专门的部门来做,要不就业务部来做.但你说的这种情况老板让你以财务的名义去催,是可以理解的,催款的事情是做财务的主要职责这话是错的.

问题五:如何有效催款 1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事,也没有什么妙语,最有效的方式就是有话直说,千万别说对不起,或绕弯子。

2.在采取行动前,先弄清造成拖欠的原因。是疏忽,还是对产品不满,是资金紧张,还是故意,应针对不同的情况采取不同的收帐策略。

3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。

4.不要做出过激的行为。催款时受了气,再想办法出出气,甚至做出过激的行为,此法不可取。脸皮一旦撕破,客户可能就此赖下去,收款将会越来越难。

5.不要怕催款而失去客户。到期付款,理所当然。害怕催款引起客户不快,或失去客户,只会使客户得寸进尺,助长这种不良的习惯。其实,只要技巧运用得当,完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然,如果客户坚持不付款,失去该客户又有大不了的?

6.当机立断,及时中止供货,特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。

7.收款时间至关重要,坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久,就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明,收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额,2年以上的欠帐只有20%能够收回,而2年以内的欠帐80%能够收回。

8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明,应该要求全额付款,虽说拿到一点总比一点没拿到好,却不如收回更多。

9.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业,他总得向供货商付款。如果你没有收到钱,那他肯定位给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业,因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。

10.收款要有“钻劲”,要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略,即紧跟在办公室里,紧跟在吃饭上厕所的后面,紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份,不得已而为之啊!滴水石穿,绳锯木断,有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。

11.收款要有“柔劲”。从道义上讲,欠别人的款,心有歉意,理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位,有的对你板着老脸,有的对你不屑一顾,有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下,用兵之计,攻心为上,说尽人间好话暖语,赔上一个真诚的笑脸,对那“三种人”实施“情感投资”,精诚所至,为争金石所开。

12.收款要有“韧劲”。清收欠款是一项长期艰苦的业务,讨债人要有一种坚韧不拔的毅力,哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般,也须忍辱负重,坚守阵地。临阵逃脱,则会前功尽弃。看见了一丝曙光,决不放过机会,同时要学会诉苦,不能同情对方,相反要让对方同情。

13.求助于专业收帐人员或诉诸法律。总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还,与他们讲理无异于“对牛弹琴”,采取正常的收款方法往往难于奏效,而一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。因此,当收款难度较大时,可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。如果此法仍不能奏效,剩下的唯一选择就是直接诉诸法。

问题六:做财务的我们该怎么面对催货款? 你好!应收账款催款如果不配合的客户,如果可以停止业务,早点停止业务,小心应收账款变成“阴款”,死账会导致虚增销信,白白交税,占用企业大量企业。一般应收账款管控:事前调查,即不是所有客户都是我们要的,有些客户口碑就差,千万就要。事中控制,我们要明白一点“客户习惯是我们给养成”,如果懒客户,都是平时迁就的结果。我们要对其信用额度进行控制,凡是不给钱,对账单不签字,都要停止发货,防止没必要的坏账产生。事后补救,就是对一些死账的客户,通过一些手段,要回款项,降低损失。通过你的帖子,我个人建议,跟客户再沟通一下,如果真得不行,就报给你老总,让老总出面,老总出面都不行,完全考虑以终止业务目的通知对方,请律师出面,法庭见。

问题七:财务部门怎么配合销售部门催款 财务部门提供催款数据,业务部门负责跟对方联系。财务部门监督业务部门的催缴情况。

问题八:做业务该如何催款? 业务员如何催款?教你几招年底,相信很多朋友,为了能收回货款而着急,而计划着呢,怎么说呢,一年到头,总要收回些钱好回家去过年吧。1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事,也没有什么妙语,最有效的方式就是有话直说,千万别说对不起,或绕弯子。2.在采取行动前,先弄清造成拖欠的原因。是疏忽,还是对产品不满,是资金紧张,还是故意,应针对不同的情况采取不同的收帐策略。3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。4.不要做出过激的行为。催款时受了气,再想办法出出气,甚至做出过激的行为,此法不可取。脸皮一旦撕破,客户可能就此赖下去,收款将会越来越难。5.不要怕催款而失去客户。到期付款,理所当然。害怕催款引起客户不快,或失去客户,只会使客户得寸进尺,助长这种不良的习惯。其实,只要技巧运用得当,完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然,如果客户坚持不付款,失去该客户又有大不了的?6.当机立断,及时中止供货。特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。7.收款时间至关重要,坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久,就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明,收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额,2年以上的欠帐只有20%能够收回,而2年以内的欠帐80%能够收回。8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明,应该要求全额付款,虽说拿到一点总比一点没拿到好,却不如收回更多。9.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业,他总得向供货商付款。如果你没有收到钱,那他肯定给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业,因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。10.收款要有“钻劲”,要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略,即紧跟在办公室里,紧跟在吃饭上厕所的后面,紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份,不得已而为之啊!滴水石穿,绳锯木断,有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。11.收款要有“柔劲”。从道义上讲,欠别人的款,心有歉意,理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位,有的对你板着老脸,有的对你不屑一顾,有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下,用兵之计,攻心为上,说尽人间好话暖语,赔上一个真诚的笑脸,对那“三种人”实施“情感投资”,精诚所至,为争金石所开。

问题九:跟客户催款,该怎么说? 对于还需合作的客户只能友情提醒,对于以后不需要合作的客户,建议采用先对账,发函确认应收账款。再先礼后兵,以正式文书的形式告知对方,按郸约应该什么时候结清欠款,以及不履行合约会造成什么样的后果,如果实在不行,可以通过法律程序。

问题十:财务上对账催款的流程是什么,具体点。求大神指点 30分 按公司查清该收该公司多少钱,打对方电话核实款项后,先礼后兵的要钱

公司催收应收账款能采取哪些措施

公司催收应收账款可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等措施,如果当事人要提起诉讼,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院。

【法律依据】

《民事诉讼法》第一百二十三条

起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。

书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

第一百二十八条

人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。

被告不提出答辩状的,不影响人民法院审理。

企业应怎样进行账款追收

企业在进行经营活动的过程中,为了维持与客户的合作关系,往往不便追收客户的 欠款 ,但这样很容易导致账款超过 诉讼时效 而讨不回的风险。掌握企业追收账款的方法就可以避免这样的风险,下面让我们来了解一下企业应怎样进行账款追收,希望对您有所帮助。 一、企业追收账款的方法 1、如果有 买卖合同 ,那么债权方有 证据 可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同,客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。 2、如果有签收的书面凭证,那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易,仅凭签收凭证或者结合买卖合同,可进一步证明实际交易的应付货款数额。如果没有签收凭证,但有对账单的,也可以证明应付货款数额。 3、如果债权方的公司司已经向客户公司提供 增值税发票 ,且客户公司已经签收或者已经认证抵扣,那么债权方的公司可提供增值税发票作为补强证据,以增加案件胜诉的把握。 4、货款纠纷的诉讼时效为2年,如果超过诉讼时效起诉,客户公司一旦就诉讼时效提出异议,那么贵司将丧失胜诉权。因此,债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定,按照交易习惯一般认为是货到付款,那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定,那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。 二、企业应怎样进行账款追收 若是企业发现有应收账款但得不到及时回收,企业一方面应当积极催讨款项,另一方面,应注意证据收集工作,以防对方拒绝支付时通过 诉讼 解决问题。 1、积极催讨:在催款函内简单确认整个交易,并以正式的挂号信函的形式发出。如有必要,可对信件内容进行公证或 律师 见证。 2、证据收集:在催讨过程中,注意证据的收集工作,充分运用信函、电子邮件、电话录音、会谈录音等方式收集对己方有利于之证据。 3、初步的催讨工作可由企业自行进行,在对方没有明确的付款意向或者进一步拖欠款项的情形下,可以 委托律师 或者专业催收公司介入。若非情况紧急,可暂时不必采取法律手段,由第三方出面斡旋要求对方付款即可。当然,采取的手段必须合法。 4、律师在接案后,一方面要仔细听取客人的陈述,另一方面,必须仔细阅读已有证据,并积极收集其他证据。并对对方公司的资产状况,业务状况、对方公司的主要负责人的情况进行调查,以获取进一步信息。在获取如上信息的前提下,根据具体情况制定追讨策略。 通过上文的介绍,相信大家对“企业追收账款的方法”以及“企业应怎样进行账款追收”有了更深刻的认识。实践中,由于企业不及时追债,导致所欠账款成为死账、坏账,给自己造成了巨大损失的情况时有发生。企业是以盈利为目的的,因此有账款产生,企业就应及时追讨。如果您遇到上述问题,又不想通过诉讼的方式来追讨账款,那么您可以选择非诉的方式,具体怎么操作,建议您咨询 债权债务律师 的意见。

应收账款催收方式单一怎么解决

下面列举一下应收账款催收具体几种方法,方便你了解:

商帐的追收一直是公司运营的难题,应收账款催收困难是企业中最普遍的问题,所以,一直以来针对如何管理和回收应收账款是每个企业的难题。

应收款催收有四大类型,包括有:商业催收、律师催收、法律程序、催收平台。

应收账款催收方法一:商业催收

1、我们归纳的商业催收方式包括有:电话催收、上门催收、发商业函件、公司传真函等。

2、商业催收方法经济简单,又至于伤了“感情”,很多细节方面可以由当事人自己把握,很多当事人都优先选择这种方法催款。

注意:商业催款方法很多,但要注意保留相关催告证据,以达到延长时效、债权确认以及追究赔偿责任的效果。比如发送商业函件催告的,要注意采用ems快递方式发送并在封面注明内容,保留已发送催告函件的底稿材料。

应收账款催收方法二:律师催收

1、对于拖欠金额较大的催收,很多当事人倾向于委托律师发送律师函,所谓律师函通俗点说,就是一封恐吓信,以让对方卷入法律纠纷相威胁。

2、很多情况下,律师函可以直接作为证据使用。此外,律师函还有催讨货款、借款、履行告知义务、回复正式函件、澄清事实、顺延诉讼时效、确认债权等作用。

注意:律师函不是一直空文,律师函的形式庄重和严肃的,当事人可以据此提出合理诉求。实际上,很多律师函的发出,是当事人提起诉讼维权的前奏。如果律师函发出后,对方没反应,或者经沟通无法达成一致,诉讼往往是下一步的选择。

应收账款催收方法三:法律程序,法院起诉都是可以的

应收账款催收方法四: 催收平台,委托第三方催收平台帮忙收款

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